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          泰隆银行多措并举强化审计成果运用

          发布日期:2018-11-13 访问?#38382;? 信息来源:台州内审 字号:[ ]


          2018年是泰隆银行审计部对外更加开放、转型升级的一年,该行审计部不仅?#20013;?#24320;展审计评价回访工作,并且坚持将审计成果进行定期汇总及应用,成效明显。

          一、加强审计成果应用,及时完成宣讲工作。根据上一年度审计项目发现问题,审计部定期整理《年度发现汇总与分析报告》与《年度重大违规事件分析报告》两份材料,并整理出宣讲案例,在本年度在各分行范围内通过统一、分层分类等各?#20013;问?#24320;展宣讲工作;

          二、及时开展审计项目审后培训,与整改工作形成互补。对年度机构综合评级项目,审计部坚持在每年项目结项后,由各审计分部或对口机构,开展统一的项目培训,使机构评级项目成果为全行应用;在审后培训过程中结合分行反馈,配合整改落实的指导跟踪;

          三、举一反三,全行范围提醒自查自纠工作。根据日常审计项目发现的普遍问题,审计部通过两种方式及时在内网进行公布:一是通过内网发布审计提示,揭示目前机构业务办理过程中存在的易错问题,二是通过在内网门户投放《2018年审计问题提示》方式,将所发现问题通过调查问卷?#38382;?#21578;知每一位信贷人员并要求自查反馈;上述两种方式互补长短,效果显著,使审计项目成果在相应条线得到展示并及时进行自查自纠,有助于本行整体业务合规层面的提升。





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